2018年度延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室部門(mén)決算
2019-08-16發(fā)表于管理員

 

  

  

  

2018年度

延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室

部門(mén)決算

 

  

  

2019年816 

  

  

  

  

  

目錄 

  

第一部分部門(mén)概況 

一、部門(mén)職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成 

第二部分2018年度部門(mén)決算表(詳見(jiàn)附表) 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

九、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明 

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

第四部分名詞解釋 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分部門(mén) 

    一、主要職能 

    (一)負(fù)責(zé)州政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排和州政府公務(wù)接待工作。 

    (二)協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍?、印發(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文;負(fù)責(zé)對(duì)州政府及州政府辦公室收文提出審核意見(jiàn),報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;指導(dǎo)縣(市)和州政府各部門(mén)公文處理工作。 

    (三)研究縣(市)政府和州政府部門(mén)請(qǐng)示州政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對(duì)州政府各部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議提出處理意見(jiàn),報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 

    (四)協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草各類(lèi)文稿,負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他文字綜合工作;圍繞州政府的中心工作,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反饋情況,并提出建議。 

    (五)承辦人大代表、政協(xié)委員提案、議案、建議等。協(xié)助處理群眾來(lái)信來(lái)訪,及時(shí)向州政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)來(lái)信來(lái)訪提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題。 

    (六)編發(fā)政務(wù)信息,為州政府及各部門(mén)、各縣(市)提供信息服務(wù);負(fù)責(zé)全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)總體規(guī)劃建設(shè),指導(dǎo)全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作;負(fù)責(zé)州政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)等工作。 

    (七)負(fù)責(zé)州政府政務(wù)值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)州政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助做好需由州政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。 

    (八)負(fù)責(zé)全州政務(wù)公開(kāi)工作,指導(dǎo)推動(dòng)全州各級(jí)政府政務(wù)大廳(政務(wù)服務(wù)中心)建設(shè)和運(yùn)行;指導(dǎo)監(jiān)督全州政府信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)州長(zhǎng)公開(kāi)電話工作和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州行政機(jī)關(guān)公開(kāi)電話工作;負(fù)責(zé)州政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站州長(zhǎng)信箱辦理工作。 

    (九)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)編制、人事管理、黨建、紀(jì)律檢查和群團(tuán)工作。 

    (十)協(xié)調(diào)處理州政府及辦公室機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)州政府及辦公室機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理等工作。 

    (十一)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)國(guó)家及省屬相關(guān)部門(mén),為全州招商引資工作服務(wù)。 

    (十二)負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)和談判活動(dòng),接受各部門(mén)委托、代理各單位政府集中采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu)。 

    (十三)承辦州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成 

    根據(jù)上述職責(zé),延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu),分別為秘書(shū)處、文電處、綜合處、調(diào)研處、信息處、電子政務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)處、行政處、人事監(jiān)察處、議案處、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)處、應(yīng)急值守處、綜合預(yù)案處(保障指導(dǎo)處)、綜合協(xié)調(diào)處、州長(zhǎng)公開(kāi)電話受理處。所屬6個(gè)事業(yè)單位,分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處、延邊朝鮮族自治州駐長(zhǎng)春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心(政府采購(gòu)中心)、延邊朝鮮族自治州政府電子政務(wù)中心、延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室。 

    納入延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括: 

    1.延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室(本級(jí)) 

    2.延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處 

    3.延邊朝鮮族自治州駐長(zhǎng)春辦事處 

    4.延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處 

    5.延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心(政府采購(gòu)中心) 

    6.延邊朝鮮族自治州政府電子政務(wù)中心 

    7.延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室 

    2018年度實(shí)有人員112人,其中:在職人員112人,離退休人員0人。 

  

第二部分2018年度部門(mén)決算表 

  

    詳見(jiàn)附 

  

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

  

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

    2018年度收入總計(jì)2600.83萬(wàn)元、支總計(jì)2681.65萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少204.27萬(wàn)元和增加58.07萬(wàn)元,降低7.28%、增長(zhǎng)2.21%。主要原因:財(cái)政撥款收入減少,支出增加。 

    二、收入決算情況說(shuō)明 

    本年收入合計(jì)2600.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2528.76萬(wàn)元,占97.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入72.07萬(wàn)元,占2.77%。 

    三、支出決算情況說(shuō)明 

    本年支出合計(jì)2681.65萬(wàn)元,其中:基本支出1665.25萬(wàn)元,占62.09%;項(xiàng)目支出1016.40萬(wàn)元,占37.91%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%?;局С鲋?,人員經(jīng)費(fèi)1512.09萬(wàn)元,占90.80%;公用經(jīng)費(fèi)153.16萬(wàn)元,占9.20%。 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2018年度財(cái)政撥款收2528.76萬(wàn)元、支總計(jì)2648.30萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收入減少275.04萬(wàn)元、支出增加25.80萬(wàn)元,分別降低9.80%、增加0.98%。主要原因:財(cái)政撥款減少、財(cái)政撥款支出增加 

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出2648.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.75%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加25.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%。主要原因:財(cái)政撥款支出增加。 

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出2648.30萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2456.60萬(wàn)元,占92.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0.01萬(wàn)元,占0.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出83.95萬(wàn)元,占3.16%;國(guó)土海洋氣象(類(lèi))支出9.64萬(wàn)元,占0.36%;住房保障(類(lèi))支出98.10萬(wàn)元,占3.70%。 

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2279.86萬(wàn)元,支出決算為2648.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.16%。其中: 

    1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公(廳)室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),其中: 

    行政運(yùn)行年初預(yù)算為608.10萬(wàn)元,支出決算為909.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)增加 

    一般行政管理事務(wù):年初預(yù)算為195.00萬(wàn)元,支出決算為538.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的276%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目上年有結(jié)余本年支出 

    專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi) 

    事業(yè)運(yùn)行:年初預(yù)算為968.63萬(wàn)元,支出決算為696.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在有應(yīng)付未付款項(xiàng)。 

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為294.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目為項(xiàng)目預(yù)算支出。 

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休,其中: 

    未歸口管理的行政單位離退休:年初預(yù)算為316.54萬(wàn)元,支出決算為0.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.003%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資移交社保開(kāi)資。 

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療,其中: 

    行政單位醫(yī)療:年初預(yù)算為31.36萬(wàn)元,支出決算為31.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。 

    事業(yè)單位醫(yī)療:年初預(yù)算為24.67萬(wàn)元,支出決算為24.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。 

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:年初預(yù)算為25.32萬(wàn)元,支出決算為25.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。 

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:年初預(yù)算為2.60萬(wàn)元,支出決算為2.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。 

    4.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))氣象事務(wù),其中: 

    氣象事業(yè)機(jī)構(gòu):年初預(yù)算為12.58萬(wàn)元,支出決算為13.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目上年有結(jié)余本年支出。 

    5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出,其中: 

    住房公積金年初預(yù)算為98.41萬(wàn)元,支出決算為98.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。 

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

    2018年度財(cái)政撥款基本支出1644.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1491.93萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。 

    公用經(jīng)費(fèi)152.62萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為109.80萬(wàn)元,支出決算為109.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)支出減少。 

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為4.30萬(wàn)元,占3.92%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90.42萬(wàn)元,占82.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.01萬(wàn)元,占13.68%。具體情況如下: 

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為4.30萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:赴德國(guó)參加全省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略專(zhuān)題培訓(xùn)班,支出內(nèi)容為往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)、保險(xiǎn)、簽證費(fèi)、途中補(bǔ)助費(fèi) 

    因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加2.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)209%。主要原因:出境支出增加。 

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出90.42萬(wàn)元。其中: 

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出16.5萬(wàn)元。主要用于延邊朝鮮族自治州人民政府駐長(zhǎng)春辦事處購(gòu)置車(chē)輛用于公務(wù)用車(chē); 

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出73.92萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛維修、保險(xiǎn)、通行費(fèi)等。2018年,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2輛,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為12輛。 

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少4.18萬(wàn)元,下降4.41%。主要原因:車(chē)輛購(gòu)置支出增加16.50萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20.68萬(wàn)元。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出15.01萬(wàn)元。其中: 

    外賓接待支出0萬(wàn)元。 

    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出15.01萬(wàn)元。主要用于國(guó)內(nèi)來(lái)賓公務(wù)接待支出。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組244個(gè)、來(lái)賓1932人次。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少10.30萬(wàn)元,下降40.70%。主要是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)。 

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

    2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明 

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2018年度延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)納入財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目。 

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

    2018年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.20萬(wàn)元,比2017年減少54.08萬(wàn)元,下降33.53%,主要是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出。 

    (二)政府采購(gòu)支出情況 

    2018年度,政府采購(gòu)支出總額80.46萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出80.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

    截至2018年12月31日,延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室(匯總)共有車(chē)輛12輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是用于公務(wù)用車(chē)及接待用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

  

  

第四部分名詞解釋 

  

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

    、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 

    、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入、從非本級(jí)財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi)等。 

    、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

    、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

    、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

    、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

    、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

    、延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室使用以下政府收支分類(lèi)科目:

 

 

201  一般公共服務(wù)支出 
20103  政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 
2010301  行政運(yùn)行 
2010302  一般行政管理事務(wù) 
2010305  專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 
2010350  事業(yè)運(yùn)行 
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
208  社會(huì)保障和就業(yè)支出 
20805  行政事業(yè)單位離退休 
2080504  未歸口管理的行政單位離退休 
210  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 
21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 
2101101  行政單位醫(yī)療★ 
2101102  事業(yè)單位醫(yī)療★ 
2101103  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 
2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★ 
220  國(guó)土海洋氣象等支出 
22005  氣象事務(wù) 
2200504  氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 
221  住房保障支出 
22102  住房改革支出 
2210201  住房公積金